年末核对供应商的往来账目如何操作 作者:LR •更新时间:2025-05-07 21:44:33•阅读 0 单位年末核对与供应商之间的往来账目,是通过单位应付账款—某某单位明细账的期末余额,与供应商单位的应收账款—某某单位的期末余额核对,看年末的余额是否一致,如果有不一致需要去查明是什么原因导致的。