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税控盘红冲发票步骤是什么


1.点击""发票管理""上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开';

2.选择""销售方申请"",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择""因开票有误等原因尚未交付的"";反之选择**项""因开票有误购买方拒收"",输入""**码和发票号码""点击""下一步"",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息。(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品),确认完成点击右上角""打印"",然后选择""不打印"",**点击""取消"";

3.点击""发票管理""上方'红字发票信息表下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出',弹出窗口选中已开信息表,点击'上传'按钮,点""确定"",待信息表上传完成显示""审核通过""即可进入发票填开界面开具负数发票;

4.由购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣,当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应 蓝字**码和发票号码,点""确定""进入填开界面;

5.点击""发票管理----发票填开---专用发票填开""在增值税专用发票填开界面中,点击""红字---导入网络下载红字发票信息表"",双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可;